Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

1

Внутрішній контроль

(код (ID:31496))
| Размер: 69 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 21.08.2009 | Код продавца: 2 |
План работы1. Обрати вид економічної діяльності суб`єкта господарювання. 3
2. Побудувати організаційно-управлінську структуру. 4
3. На підставі виду діяльності та організаційно-управлінський структури визначити штат відділу внутрішнього контролю, а також визначити об`єкта внутрішнього контролю. 7
4. Скласти план роботи відділу внутрішнього контролю. 9
5. Скласти загальні, методичні вказівки проведення внутрішнього контролю за об`єктами. 11
6. Вказати види матеріальної відповідальності та професії(посади)працівників з якими буде укладано договір про повну матеріальну відповідальність. 20
Список використаної літератури 25

Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...



Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Внутрішній аудит


Завдання 1. Планування внутрішнього аудиту 3
Завдання 2. Покупці і дебіторська заборгованість 6
Завдання 3. Довіра до внутрішнього аудиту 8
Завдання 4. Одночасне надання послуг по зовнішньому та внутрішньому аудиту 11
Завдання 5. Оцінка роботи внутрішнього аудитора 13
Завдання 6. Внутрішній контроль 14
Завдання 7. Анкета про внутрішній контроль зарплати 15
Завдання 8 17
Завдання 9 18
Завдання 10 20
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

Проблема внутрішнього контролю та аудиту в комерційних банках

Зміст

Вступ 3
Глава I. Організація аудиту банків. 5
1.1. Мета і задачі банківського аудиту 5
1.2. Зовнішній аудит як елемент банківського нагляду 8
1.3. Внутрішній контроль – важлива умова поліпшення якості керування банками 10
Глава ІІ. Внутрішній контроль у банках України 22
Глава IIІ. Методика аудита банківської діяльності 24
3.1. Документація, документообіг, організація внутрібанківського контролю й аудита 24
3.2. Аудиторська перевірка каси і касових операцій 26
3.3. Аудит бухгалтерського обліку 30
Висновки 34
Список літератури: 36

Внутрішній аудит

1. Основні положення про внутрішній аудит.
2. Внутрішній аудит в системі управління комерційною організацією.
Література.

Документування та контроль якості аудиторської діяльності

Вступ
Розділ 1. Документальне оформлення процесу аудиторської перевірки
1.1. Процес підготовки та документальне оформлення аудиторської перевірки
1.2. Проведення аудиторської перевірки та її оформлення
Розділ 2. Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки
2.1. Суть та структура аудиторських висновків
2.2. Види аудиторських висновків
2.3. Аудиторський звіт – узагальнюючий документ аудиторської перевірки
Розділ 3. Контроль якості аудиторської діяльності
3.1. Зовнішній контроль якості
3.2. Внутрішній контроль якості
Висновки
Список використаної літератури

Адміністративний та бухгалтерський контроль банківських установ

1. Адміністративний та бухгалтерський контроль банківських установ
2. Методи аудиту
3. Внутрішній аудит банку
4. Система внутрішнього контролю та аудиту банківської установи
5. Функції служби внутрішнього аудиту банку
Використана література

Контрольна з фінансів

1. Порядок складання, розгляду та затвердження проекту бюджету 3
2.1. Поняття бюджетної системи та бюджетного процесу. Попередній розгляд проекту бюджету 3
1.2. Затвердження, виконання та контроль за виконанням бюджету 6
2. Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній 8
державний кредит 8
2.1. Загальне поняття державного кредиту 8
2.2. Внутрішній державний кредит 9
2.3. Зовнішній державний кредит 13
Задача № 20
Визначити річну суму амортизаційних відрахувань підприємства, виходячи з таких даних...
Список використаної літератури 167

Удосконалення внутрішнього контролю на підприємстві

Зміст

Вступ 3
1 Поняття та характеристика внутрішнього контролю 4
1.1 Контроль як функція менеджменту 4
1.2 Внутрішній контроль організації 6
1.3 Система внутрішнього контролю 8
2 Система внутрішнього контролю на ВАТ „Дивоцвіт” 10
3 Удосконалення внутрішнього контролю на підприємстві 15
Висновок 18
Використана література 19

Удосконалення внутрішнього контролю на підприємстві

Зміст

Вступ 3
1 Поняття та характеристика внутрішнього контролю 4
1.1 Контроль як функція менеджменту 4
1.2 Внутрішній контроль організації 6
1.3 Система внутрішнього контролю 8
2 Система внутрішнього контролю на ВАТ „Дивоцвіт” 10
3 Удосконалення внутрішнього контролю на підприємстві 15
Висновок 18
Використана література 19

Валовий внутрішній продукт та валовий національний дохід

Вступ 3
1. Сутність поняття «валовий випуск» 4
2. Валовий внутрішній продукт 6
2.1. Склад ВВП 6
2.2 Методи обчислення ВВП 8
2.2.1. Виробничий метод 8
2.2.2. Метод кінцевого використання 10
2.2.3. Розподільчий методом 14
3. Валовий національний дохід 18
4. Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт 20
Висновок 24
Список використаної літератури 25
Додатки 26

"Організація та методика аудиту"

План

1. Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкою 3
2. Аудит готівково-розрахункових операцій 7
3. Аудит балансу підприємства 17
Список використаної літератури 27

Внутрішній аудит в комерційному банку

Вступ 3
Розділ 1. Концептуальні засади внутрішнього аудиту у комерційних банках 5
1.1 Внутрішній контроль і аудит в системі управління комерційним банком 5
1.2 Нормативно-правові засади функціонування системи внутрішнього аудиту комерційного банку 16
Розділ 2. Методологічні та організаційні дослідження аспектів внутрішнього аудита в комерційному банку 26
2.1. Техніко-аналітичні прийоми та процедури внутрішнього аудиту 26
2.2. Контрольно-аудиторський процес на стадії планування діяльності системи внутрішнього аудиту КБ 37
2.3 Організація роботи системи внутрішнього аудиту і її фінансове забезпечення 42
Розділ 3. Організація внутрішнього аудиту в комерційному банку “Південний” 48
3.1. Огляд діяльності комерційного банку “Південний” 48
3.2. Узагальнення результатів внутрішнього аудиту і критерії оцінки її ефективності 49
3.3 Підготовка звітів і надання їх керівництву 61
3.4 Критерії оцінки роботи служби внутрішнього аудиту і напрямки вдосконалення її діяльності 63
3.5 Контроль за виконанням рекомендацій наданих керівництву 66
Висновки 68
Література 71
Додаток А 73
Додаток Б 76
Додаток В 77
Додаток Г 79
Додаток Д 84

© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel